t3凭证不平凭证借贷不平

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用友T3软件中,月末结账时出现总账与供应商不平,是什么原因t3凭证保存了未审核还能修改吗用友t3结账出现总账与明细账不符用友T3总账和明细账不平怎么办用友T3软件中,月末结账时出现总账与供应商不平,是什么原因总账结账时,必须对账平衡才能月结,首先备份数据,从以下解几方面来排查:

1.首先查看期初是否平衡,先将期初调平;

2.后台表有问题,反结账反记账到期初,重新记账结账试一下;

3.是否有启用辅助核算的科目,在填凭证时,未完成辅助信息的填写;

4.详细查看结账是的【月度工作报告】,是否有提示,根据提示详查问题;

5.是否是科目末级标志有问题,需要用专业工具检测修复科目末级标志;

6.点击【总账】-【期末】-【对账】,选择会计期间后,点击左上角的【对账】按钮,如果对账有错,点击【错误】查看详情;

7.还可以在社区点击下载专业工具,检测数据是否有错误,再修复账套数据。以上方案均无法处理,可能是数据库中有异常记录,为了您的数据安全,建议联系你的服务商给你处理问题。

t3凭证保存了未审核还能修改吗如果要修改的凭证没有记账,在“填制凭证”里面直接修改即可。

2如果要修改的凭证已经审核,先反审核再修改。

3如果要修改的凭证已经记账,先反记账、反审核再修改。

4要是结账了,先反结账,反记账,再反审核

用友t3结账出现总账与明细账不符出现这种情况可能是总账期初余额对账不平;也有可能可能是科目未级标志有问题,总账反结账、反记账、反审核到期初后,需要下载检测基础档案末级标志工具,检测修复科目末级标志。

如没有记账结账,直接找到之前有关于应付账款的凭证进行修改(如中途挂上了辅助核算,双击应付账款科目,给应付账款挂上辅助核算,如是中途取消了辅助核算,双击应付账款科目,取消应付账款的辅助核算)

用友T3总账和明细账不平怎么办解决方法如下:

1、如没有记账结账,直接找到之前有关于应付账款的凭证进行修改(如中途挂上了辅助核算,双击应付账款科目,给应付账款挂上辅助核算,如是中途取消了辅助核算,双击应付账款科目,取消应付账款的辅助核算);

2、如已经记账结账,先反结账(点击月末结账,选择要反结账的月份,同时按下ctrlaltdelete三个键,再输入主管口令点击确定),再用友软件反记账方法;反记账(依次点击总账-凭证-恢复月末结账前状态),然后找到之前有关于应付账款的凭证重新修改下(如中途挂上了辅助核算,双击应付账款科目,给应付账款挂上辅助核算,如是中途取消了辅助核算,双击应付账款科目,取消应付账款的辅助核算)。

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